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【出口退稅】出口退稅實(shí)際上是解決什么問(wèn)題

在深圳地區(qū),前海天盈財(cái)務(wù)公司12年進(jìn)出口退稅服務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為國(guó)際貿(mào)易公司服務(wù),得到了多家公司財(cái)務(wù)人員一致認(rèn)可。

【申報(bào)商品代碼】:出口商品按照主要原材料退稅率申報(bào)退稅的,填寫主要原材料商品代碼,其他不填寫。依據(jù)主要原材料退稅率申報(bào)退稅,參照外貿(mào)企業(yè)出口商品勞務(wù)增值稅及消費(fèi)稅申報(bào)問(wèn)題。

第一,從理論上講,出口退稅應(yīng)按進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算。但是,目前我國(guó)的稅收制度和增值稅抵扣鏈的不完善,使得企業(yè)在退稅之前無(wú)法計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅。避免企業(yè)騙取出口退稅,退稅率降低至低稅率。

第二,出口免于退稅。這一情形主要是針對(duì)一些商品本身不含進(jìn)項(xiàng)稅或進(jìn)項(xiàng)稅不明確的情況。比如,出口商直接從農(nóng)場(chǎng)主手中購(gòu)買水果出口。因?yàn)樽援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,這類出口產(chǎn)品本身沒(méi)有增值稅,自然不涉及退稅。比如,小規(guī)模納稅人需要出口,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是根據(jù)簡(jiǎn)單的計(jì)稅方法計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,因此無(wú)法退稅。

A:(1)出口產(chǎn)品的退稅率是適用的,但財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局的決定中明確規(guī)定的退稅率除外。為了準(zhǔn)確把握出口商品的退稅率,以中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局及時(shí)發(fā)布的出口商品代碼對(duì)應(yīng)的退稅率為準(zhǔn)。可以登陸中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站查詢。目前本市的出口企業(yè)可以通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)查詢。

已經(jīng)開(kāi)出增值稅專用發(fā)票扣減聯(lián)的外貿(mào)企業(yè),可憑發(fā)票聯(lián)復(fù)印件到主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。

出口商報(bào)關(guān)后,委托企業(yè)每月10天填寫出口貨物退稅申請(qǐng)表,并提供運(yùn)輸單據(jù)等相關(guān)證明(復(fù)印件),并附出口退稅發(fā)票等相關(guān)證明(復(fù)印件),向主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅。

哪個(gè)國(guó)家可以退回出口退稅?增值稅則,我已經(jīng)講了。VAT是價(jià)外稅的一部分,它的最后一個(gè)環(huán)節(jié)是稅收負(fù)擔(dān)。所以,在出口前,不管要經(jīng)過(guò)多少環(huán)節(jié),要征收多少增值稅,最終都要由出口商在增值稅鏈條的末端支付。所以,出口退稅只需要返還,而在初期實(shí)際并不是增值稅的負(fù)擔(dān),所以沒(méi)必要考慮。

A:外貿(mào)企業(yè)如發(fā)現(xiàn)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋賣方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記帳聯(lián)副本,到主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。

按照規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)在出口退稅時(shí),必須開(kāi)具增值稅發(fā)票。出口額可以直接從附加增值稅專用發(fā)票中確定,不需額外計(jì)算,即增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)金額為退稅計(jì)算依據(jù)。

出口金額:根據(jù)申報(bào)的出口退稅金額填寫。如果計(jì)量單位不符合出口退稅率庫(kù)所列的計(jì)量單位,應(yīng)按照出口退稅率庫(kù)中的計(jì)量單位予以調(diào)整。如申報(bào)編號(hào)與多張退稅專用發(fā)票相符時(shí),單一申報(bào)編號(hào)應(yīng)按比例填寫。

進(jìn)出口退稅.png


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