審計報告概念:
審計報告是注冊會計師根據財務報告的基礎編制并實現公允反映發表實際意見的書面文件。因此,注冊會計師應將審計財務報表附于審計報告后,使財務報表使用的用戶正確理解和使用審計報告,防止審計單位更換,更改審計財務報表。
注冊會計師應當根據審計證據得出的結論,明確表達對財務報表的意見。注冊會計師在審計報告上簽字蓋章的,應當對其出具的審計報告負責。
那么,企業為什么要做審計報告呢?或者,做審計報告有什么好處?
1.可彌補損失,減少稅費。
《企業所得稅法》規定,企業發生損失時,可以連續五年內彌補損失,企業通常要求企業提供稅務審查報告。
2.正確申報企業所得稅。
注冊稅務師在進行稅務審查時,會對企業進行不當的會計處理,一般可以準確落實企業全年應納的企業所得稅。
3.轉移稅收風險。
出具報告的企業被稅務局檢查的,因注冊稅務師被罰款并收取滯納金的,由企業承擔,但罰款和滯納金由稅務代理事務所承擔,或者企業繳納后向稅務代理事務所索賠。
4.可降低稅務檢查風險。
稅務檢查分為兩種情況:
①稅務專業檢查;
②管理部門案頭檢查。
稅務師事務所完成稅務審計報告將上傳至稅務局內部網絡報告,稅務局將在內部網絡上接收下載報告。
一般來說,稅務部門看到企業有稅務審計報告,通常不做檢查;同一管理部門的案件檢查,看到企業有稅務代理機構出具的稅務審計報告,一般不進行現場檢查。因此,出具稅務審計報告可以降低企業被稅務局檢查的可能性。
5.利用注冊會計師或注冊稅務師的能力為企業節稅。
注冊會計師和注冊稅務師在稅務審計操作中,通常審核企業的整體會計,與企業溝通,對于一些費用,做多了反而會多交更多的稅,有時改動幾個會計分錄,企業會少交很多稅,會計處理不當,提交企業調整賬務,對企業稅收避稅提出合理化建議。
可以看出,審計報告對企業的發展和風險的降低非常有幫助。畢竟,讓一個專業的稅務進行年度審計可以使他們的企業更好地發展。
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